為充分發揮內部審計監督合力,有效防控財務管理風險、業務風險和廉政風險,健全自身“免疫系統”,2月6日-3月4日,省儲備糧公司與第三方審計機構組成2個審計組開展全系統2022年度財務決算、稅務審計及制度落實執行情況專項審計工作。本次審計通過“以干代訓,以干促學”方式,組織部分直屬庫財務人員跟班審計學習培訓,推動直屬單位財務人員在實踐中提升業務能力。
審計組認真查閱會計憑證、業務檔案、制度文件等資料,通過資產盤點、實地查看、詢問了解、反饋指導多種方式,全面開展財務決算審計,對各單位存在的問題提出針對性整改建議,促進高質高效落實整改措施。
制度執行專項審計是今年公司內部審計工作重點,是總結糧食購銷領域腐敗問題專項整治、涉糧專項巡視整改經驗,完善日常監督、推動監督關口前移的有效方法和手段。審計組主要從各直屬庫財務、倉儲、行政、內控、采購、工程、資產等管理方面的制度建設和落實執行情況進行全方位的審計工作,形成審計問題清單,提出整改要求,明確整改時限,落實整改責任。